2.777 Resultados substitutivo de contrato - em: 27/04/2025
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18 DIÁRIO OFICIAL Nº 33691 Origem: Pregão Eletrônico nº 044/2018 Objeto: Aquisição de medicamentos Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103 Contratado: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-ME CNPJ: 21.595.464/0001-68 Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES Protocolo: 355938 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2018NE01646 Valor: R$ 9.161,00 Data de emissão: 23/08/2018 Processo nº 2016/428370 Origem: Pregão Eletrônico nº 032/2017 Objeto: Aquisição de
26 diário oficial Nº 33385 Origem: Pregão Eletrônico nº 073/2016 (SRP) Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PÃES Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES Protocolo: 184352 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2017NE00808 Valor: R$ 305.680,24 Data de emissão: 23/05/2017 Processo nº 2015/446389 Origem: Pregão Eletrônico nº 018/2016 Objeto: Fornecimento de Produtos
Segunda-feira, 18 DE MARÇO DE 2019 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE00408 Valor: R$ 21.044,48 Data de emissão: 08/03/2019 Processo nº 2018/4638 Origem: Pregão Eletrônico nº 40/2018 Objeto: Fornecimento de medicamentos quimioterapicos Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103Contratado: ACCORD FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 64.171.697/0001-46 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 414693 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empen
26 DIÁRIO OFICIAL Nº 33645 Quarta-feira, 27 DE JUNHO DE 2018 conforme abaixo: ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO DO MATERIAL 3 480 cx VALOR UNITÁRIO LAMINA 77X 14, NAVALHA DE ALTO PERFIL REVESTIDA COM PTEF, PARA USO EM R$ 430,00 MICRÓTOMO, CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: Leica Ordenador em exercício: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR. Protocolo: 330175 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2018NE01093 Valor: R$ 2.700,00 Data de emissão: 18/06/2018 Processo nº 2016/469217
28 DIÁRIO OFICIAL Nº 33866 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE00822 Valor: R$ 225,00 Data de emissão: 26/04/2019 Processo nº 2018/208073 Origem: Pregão Eletrônico nº 158/2018 Objeto: Fornecimento de Medicamento Geral para o período de 12 meses Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 10.468.162-0001/02 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 429917 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE
Sexta-feira, 23 DE AGOSTO 2019 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE01521 Valor: R$ 2.080,00 Data de emissão: 14/08/2019 Processo nº 2018/379417 Origem: Pregão Eletrônico nº 180/2018 Objeto: FORNECIMENTO DE REVELADORES E FIXADORES RADIOLÓGICOS Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CNPJ: 00.059.062-0001/79 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 466404 INS
Quarta-feira, 17 DE FEVEREIRO DE 2021 Origem: Pregão Eletrônico nº 010/2020 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar. Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 08.924.875/0001-91 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus Protocolo: 628112 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho nº 2021NE00147 Valor: R$ 168.816,92 Data de Emissão: 10/02/2021 Processo nº 2019/135593 Origem: Pregão Eletrôni
Quarta-feira, 08 DE ABRIL DE 2020 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2020NE00578 Valor: R$ 660,00 Data de emissão: 02/04/2020 Processo nº 2018/208102 Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018 Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GERAIS Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: N. DO NASCIMENTO EIRELI CNPJ: 07.657.779/0001-61 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 540110 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2020
Quarta-feira, 21 DE AGOSTO 2019 A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: GRIFOLS BRASIL LTDA Valor Total da Licitação: R$ 207.080,72 Belém, 24 de julho de 2019 Ordenador: JOSE ROBERTO LOBATO DE SOUZA Protocolo: 465209 OUTRAS MATÉRIAS . INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE01468 Valor: R$ 26.934,00 Data de emissão: 13/08/2019 Processo nº 2018/164408 Origem: Preg�
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 33749 PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP Valor Total da Licitação: R$ 75.358,32 Belém, 19 de novembro de 2018 Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES Quinta-feira, 29 DE NOVEMBRO DE 2018 Protocolo: 387499 OUTRAS MATÉRIAS PORTARIA Nº 898/2018-GAB/DG/HOL. O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 23/04/2015 publicada no DOE nº 32.873 de 27/04/2015 e; CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Estaduais nº 24